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审计处组织实施学校物资采购内部控制审计调查项目
发布日期:2015年12月03日 08:19  来源:审计处  作者:

为了进一步加强学校物资设备购置的审计监督工作,经学校批准,审计处近期组织实施学校物资采购内部控制审计调查项目。

该项目依据《政府采购法》、《陕西省高等院校物资设备采购管理办法》及《渭南师范学院仪器设备采购管理办法》等有关法规制度制定了审计调查方案,结合2014—2015年度学校大宗物资设备采购具体项目的实施情况对学校物资采购内部控制机构、制度的健全、有效性、主要业务环节及流程的操作规范性、物资采购内部控制风险水平实施评估,并提交审计调查报告,提出审计建议,以进一步促进学校物资设备采购及管理工作,提高学校设备购置资金使用效益。(通讯员 王菁)

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